Strona główna>Forum>Rachunkowość
55 10 6 1
Array ( [act] => forum [f] => 5 )
< wróć do wszystkich działów
<<<123456> >>
Rachunkowość (10)
Fakturę możesz zaksięgować i wtedy będzie zaksięgowana.
Możesz też sobie oznaczyć jako "zaksięgowana", to wtedy to znaczy, że zaznaczyłeś, że jest zaksięgowana. A to nie znaczy, że faktycznie ją sobie zaksięgowałeś. A może zaksięgowałeś i usunąłeś potem? Ciężko powiedzieć po przeczytaniu komentarza.

Jeśli jest niezaksięgowana to oczywiście nie wejdzie to przychodów no bo jak :)
Prześlij zgłoszenie przez formularz kontaktowy czy na adres e-mail to sprawdzą co zrobiłeś nie tak.

1 ostatni:  27.06.2022, ~autor
jak złożyć reklamacje na systimi?
>
Problem tkwi chyba w tym, że bilans otwarcia jest wyrażony wyłącznie w złotówkach. Dlatego w rozrachunkach możecie go rozliczyć tylko z złotówkach, a automatyczne księgowanie różnic kursowych nie działa.
Kiepsko to jest rozwiązane.
Ba, to w ogóle nie jest rozwiązane.
Przydałby się w ogóle jakiś webinar dotyczący operacji walutowych w Systim, bo w całej Pomocy jest 1 (jeden) artykuł traktujący o walutach. Temat potraktowany całkowicie po macoszemu, a pytań więcej niż odpowiedzi.

4 ostatni:  11.04.2022, sandra
bilans otwarcia a należności w walucie i różnice kursowe
>
Ja też szukam takiej podpowiedzi ktoś już wie może?
3 ostatni:  19.08.2019, ~Katarzyna
Faktura gotówkowa zapłacona przez pracownika
>
to chyba lepiej przesłać takie zapytanie bezpośrednio do Systim.
wydaje mi się, że to takie forum użytkowników, na którym administratorzy systemu nie udzielają rad/nie rozwiązują problemów użytkowników ;)

3 ostatni:  25.01.2022, ~Marcin
Ryczałt, kilometrówka
>
Udostępniliśmy prezentację omawianą w trakcie szkolenia:
http://systim.pl/zamkniecie-roku-systim.pdf

1 ostatni:  18.01.2022, ~Maria
Zamkniecie roku
>
Przydało się, dzięki !
2 ostatni:  29.12.2021, ~Adam
jak wporwadzic inwentaryzacje?
>
przez zakup nie da się tego zrobiś jednym dokumnetem - także trzeba dwoma oddzielnymi. najłatwiej bezpośrednio w księgowości już od razu do odpowiednich kolumn/kont.
1 ostatni:  24.11.2021, ~Paweł
Księgowanie FV z różnymi kategoriami zakupu
>
może pani wprowadzać dowolne lata, dowolne księgowania itd. wszedzie w systemie z tego co wiem sa pola do recznego wprowadzenia daty.
ja tez zaczynalem prace z systemem od wprowadzenia poprzednich lat obrotowych, takze nie ma z tym problemu ;)

1 ostatni:  10.11.2021, ~Mona
zeszłe lata obrotowe
>
świadczenie nieodpłatne do 500 zł nie podlega PIT, natomiast jest podstawą do naliczenia składek ZUS. Nie wypływa na wysokość wypłaty. Masz koszt za który nie płaci członek zarządu. Ale przychód jest tylko do naliczenia PIT I ZUS.
1 ostatni:  25.03.2021, ~Katarzyna
Nieodpłatne świadczenia
>
Zwolnioną z podatku umorzoną część subwencji księgujesz z datą decyzji. Umorzoną księgujesz na WN Pozostałe rozrachunki z PFR oraz MA Pozostałe przychody operacyjne ( NST przychodu podatkowego) .
Nieumorzona część podlegająca spłacie księgowana będzie na Pozostałe rozrachunki z PFR i korespondencyjnie z bankiem.
https://mikaprofit.pl/ksiegowanie-umorzonej-subwencji-pfr-w-2021/

1 ostatni:  19.07.2021, ~Joanna Mslinowska
Księgowanie zwolnionej z podatku częsci subwencji z PFR.
>
<<<123456> >>
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok